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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: MARCELO ABADI PEREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9194 Data de lançamento: 26/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. TRH 7G26 DIA 25.08.2026 DAS 03:30 AS 17:30 MIN. 180,14 180,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES , NO VEIC. TRH 7G26 DIA 25.08.2026 DAS 03:30 AS 17:30 MIN. 180,14
27/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 010/000239012; REF. EMPENHO 9194/2026 12536 - MARCELO ABADI PEREIRA 180,14
31/08/2026 Pagamento de Empenho 9194/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 180,14
TOTAL 180,14 180,14 180,14
SALDO A PAGAR 0,00