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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9217 Data de lançamento: 26/08/2026
Tipo de empenho: FÉRIAS INDENIZADAS - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.94.01.01.00.00 - FÉRIAS, AVISO PREVIO E/OU 13° SALÁRIO INDENIZADOS
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FERIAS INDENIZADAS SOBRE RESCISÃO RESCISAO ISADORA AGOSTO 2026 6.249,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/08/2026 FERIAS INDENIZADAS SOBRE RESCISÃO RESCISAO ISADORA AGOSTO 2026 6.249,93
26/08/2026 EMPENHO REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA ISADORA DIAS SCHIEVELBEIN - AGOSTO/2026. 6.249,93
28/08/2026 Pagamento de Empenho 9217/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 6.249,93
TOTAL 6.249,93 6.249,93 6.249,93
SALDO A PAGAR 0,00