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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FABIANA VIEIRA BUENO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9248 Data de lançamento: 27/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA ACOMPANHAR PACIENTES , PARA AVALIAÇÃO NO GHS DIA 22.08.2026 DAS 18:02 AS 21:14 MIN. 50,00 50,00
1.00 STA MARIA PACIENTE P/QUIMIOTERAPIA DIA 24.08.2026 DAS 07:32 AS 1240 MIN. 45,00 45,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA ACOMPANHAR PACIENTES , PARA AVALIAÇÃO NO GHS DIA 22.08.2026 DAS 18:02 AS 21:14 MIN. STA MARIA PACIENTE P/QUIMIOTERAPIA DIA 24.08.2026 DAS 07:32 AS 1240 MIN. 95,00
27/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS PARA ACOMPANHAR PACIENTES , PARA AVALIAÇÃO NO GHS DIA 22.08.2026 DAS 18:02 AS 21:14 MIN. STA MARIA PACIENTE P/QUIMIOTERAPIA DIA 24.08.2026 DAS 07:32 AS 1240 MIN. 95,00
31/08/2026 Pagamento de Empenho 9248/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 95,00
TOTAL 95,00 95,00 95,00
SALDO A PAGAR 0,00