| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: PEDRO HENRYKE WOLFF ZANINI |
| Número do empenho: | 9249 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito Municipal | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A JAGUARI P/CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM S2ID -REGISTRO E RECONHECIMENTO ,NO DIA 26.08.2026 | 50,00 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A JAGUARI P/CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM S2ID -REGISTRO E RECONHECIMENTO ,NO DIA 26.08.2026 | 50,00 | ||
| 27/08/2026 | RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIM ENTAÇÃO NA VIAGEM A JAGUARI P/CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM S2ID -REGISTRO E RECONHECIMENTO ,NO DIA 26.08.2026 | 50,00 | ||
| 31/08/2026 | Pagamento de Empenho 9249/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||