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Última atualização realizada em 01/09/2026 às 05:41.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FERNANDA DE FATIMA DA SILVEIRA BRUCKER

Dados do Empenho
Número do empenho: 9298 Data de lançamento: 27/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Hospital São Vicente Ferrer - HSVF
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1622 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes dos Governos Municipais

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ,APONTADAS PELA VIGILÂNCIA EMK SAÚDE DO TRABALHADOR , NA INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE DO HOSPITAL 838,00 838,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ,APONTADAS PELA VIGILÂNCIA EMK SAÚDE DO TRABALHADOR , NA INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE DO HOSPITAL 838,00
31/08/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAS ,APONTADAS PELA VIGILÂNCIA EMK SAÚDE DO TRABALHADOR , NA INSPEÇÃO REALIZADA NA UNIDADE DO HOSPITAL 838,00
31/08/2026 Pagamento de Empenho 9298/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 838,00
TOTAL 838,00 838,00 838,00
SALDO A PAGAR 0,00