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Última atualização realizada em 21/09/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: PEDRO DA ROSA RUMPEL

Dados do Empenho
Número do empenho: 9325 Data de lançamento: 28/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.14.00.00.00 - RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESZPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A LAJEADO E PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBH 7D60 DIA 27.08.2026 234,09 234,09

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/08/2026 RESSARCIMENTO DESZPESAS COMBUSTIVEL NA VIAGEM A LAJEADO E PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JBH 7D60 DIA 27.08.2026 234,09
31/08/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 013/592319; REF. EMPENHO 9325/2026 11940 - PEDRO DA ROSA RUMPEL 234,09
03/09/2026 Pagamento de Empenho 9325/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 234,09
TOTAL 234,09 234,09 234,09
SALDO A PAGAR 0,00