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Última atualização realizada em 21/09/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: SALETE SOARES BRITTES

Dados do Empenho
Número do empenho: 9351 Data de lançamento: 31/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Secretaria Municipal de Educacao - Gestão
Função: Educação
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: OFICINA MECÂNICA
Fonte de Recurso: 1550 - Transferência do Salário-Educação

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 90015 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.03 Peças para a manutenção veicular - Ônibus / micro- Finalidade: Aquisição de líquido de freio, mangueira flexível do freio, cilindro de freio, cilindro roda traseira LE, cilindro roda traseira LD, cano de freio completo 5,20m, conforme ordem de serviço nº 145 em anexo. 77.397,85 2.412,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2026 Peças para a manutenção veicular - Ônibus / micro- Finalidade: Aquisição de líquido de freio, mangueira flexível do freio, cilindro de freio, cilindro roda traseira LE, cilindro roda traseira LD, cano de freio completo 5,20m, conforme ordem de serviço nº 145 em anexo. 2.412,00
09/09/2026 Conforme Nota Fiscal Nº 890/68824913; REF. EMPENHO 9351/2026 19386 - SALETE SOARES BRITTES 2.412,00
11/09/2026 Pagamento de Empenho 9351/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.412,00
TOTAL 2.412,00 2.412,00 2.412,00
SALDO A PAGAR 0,00