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Última atualização realizada em 02/09/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: ROBSON LUIZ DE SOUZA MARTINS

Dados do Empenho
Número do empenho: 9361 Data de lançamento: 31/08/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Gabinete do Prefeito Municipal - GP
Unidade: Gabinete do Prefeito Municipal
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 3 DIÁRIAS PRA VIAGEM A ESTEIO LEVAR PREFEITO E VICE-PREFEITO P/PARTICIPAR DO ENC. DE PREFEITOS DA FAMURS E DEMAIS ATIVIDADES NA 49ª EDIÇÃO DA EXPOINTER 2026 NO V EIC. JBG 9E56 DIAS 01 A 04.09.2026 SAIDA DIA 01 AS 12:00 RETORNO DIA 04 AS 12:00 HS 444,85 1.334,55

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/08/2026 3 DIÁRIAS PRA VIAGEM A ESTEIO LEVAR PREFEITO E VICE-PREFEITO P/PARTICIPAR DO ENC. DE PREFEITOS DA FAMURS E DEMAIS ATIVIDADES NA 49ª EDIÇÃO DA EXPOINTER 2026 NO V EIC. JBG 9E56 DIAS 01 A 04.09.2026 SAIDA DIA 01 AS 12:00 RETORNO DIA 04 AS 12:00 HS 1.334,55
31/08/2026 3 DIÁRIAS PRA VIAGEM A ESTEIO LEVAR PREFEITO E VICE-PREFEITO P/PARTICIPAR DO ENC. DE PREFEITOS DA FAMURS E DEMAIS ATIVIDADES NA 49ª EDIÇÃO DA EXPOINTER 2026 NO V EIC. JBG 9E56 DIAS 01 A 04.09.2026 SAIDA DIA 01 AS 12:00 RETORNO DIA 04 AS 12:00 HS 1.334,55
01/09/2026 Pagamento de Empenho 9361/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.334,55
TOTAL 1.334,55 1.334,55 1.334,55
SALDO A PAGAR 0,00