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Última atualização realizada em 21/09/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9495 Data de lançamento: 03/09/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2026 2.962,76

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2026 1/3 FÉRIAS FOLHA FERIAS SETEMBRO 2026 2.962,76
03/09/2026 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO ORÇAMENTÁRIO REF. A FOLHA DE FÉRIAS - SETEMBRO/2026. 2.962,76
04/09/2026 Pagamento de Empenho 9495/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.962,76
TOTAL 2.962,76 2.962,76 2.962,76
SALDO A PAGAR 0,00