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Última atualização realizada em 21/09/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: JUNIOR MARTINS PACHECO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9521 Data de lançamento: 03/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIGENS LEVAR PACIEN TES P/CONSULTAS E EXAMES STA MARIA NO VEIC. TRH 7G26 DIA 27.08.2026 DAS 17:00 AS 23:00 HS 48,90 48,90
1.00 FAXINAL DO SOTURNO , NO VEIC. TRH 7G26 DIA 29.08.2026 DAS 06:30 AS 12:00 HS 25,00 25,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/09/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIGENS LEVAR PACIEN TES P/CONSULTAS E EXAMES STA MARIA NO VEIC. TRH 7G26 DIA 27.08.2026 DAS 17:00 AS 23:00 HS FAXINAL DO SOTURNO , NO VEIC. TRH 7G26 DIA 29.08.2026 DAS 06:30 AS 12:00 HS 73,90
04/09/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIGENS LEVAR PACIEN TES P/CONSULTAS E EXAMES STA MARIA NO VEIC. TRH 7G26 DIA 27.08.2026 DAS 17:00 AS 23:00 HS FAXINAL DO SOTURNO , NO VEIC. TRH 7G26 DIA 29.08.2026 DAS 06:30 AS 12:00 HS 73,90
09/09/2026 Pagamento de Empenho 9521/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 73,90
TOTAL 73,90 73,90 73,90
SALDO A PAGAR 0,00