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Última atualização realizada em 21/09/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: LISSANDRO SALVADOR CARVALHO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9544 Data de lançamento: 08/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A SANTIAGO9,STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTESZ P/CONSULÇTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAC 1G29 DIA 04.09.20926 DAS 06:00 AS 20:40 MIN. 100,00 100,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/09/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A SANTIAGO9,STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTESZ P/CONSULÇTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAC 1G29 DIA 04.09.20926 DAS 06:00 AS 20:40 MIN. 100,00
09/09/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NAS VIAGENS A SANTIAGO9,STA MARIA E FAXINAL DO SOTURNO LEVAR PACIENTESZ P/CONSULÇTAS E EXAMES ,NO VEIC. JAC 1G29 DIA 04.09.20926 DAS 06:00 AS 20:40 MIN. 100,00
15/09/2026 Pagamento de Empenho 9544/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 100,00
TOTAL 100,00 100,00 100,00
SALDO A PAGAR 0,00