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Última atualização realizada em 19/01/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: RUDNEI SOARES FERREIRA

Dados do Empenho
Número do empenho: 96 Data de lançamento: 08/01/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES
Natureza da despesa: RESSARCIMENTOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVA\R PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAE 3E49 DIA 07.01.2026 DAS 11:15 AS 18:00 HS 46,00 46,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVA\R PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAE 3E49 DIA 07.01.2026 DAS 11:15 AS 18:00 HS 46,00
12/01/2026 RESSARCIMENTO DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA VIAGEM A STA MARIA LEVA\R PACIENTES P/CONSULTAS E EXAMES NO VEIC. JAE 3E49 DIA 07.01.2026 DAS 11:15 AS 18:00 HS 46,00
TOTAL 46,00 46,00 0,00
SALDO A PAGAR 46,00