| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ERICA SALLA HEMAN |
| Número do empenho: | 962 | Data de lançamento: | 27/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS | ||||
| Unidade: | FMS - Gestão | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | RESSARCIMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçãoem viagem a santa maria participar de reunião do circ. no dia 27/01. | 21,30 | 21,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçãoem viagem a santa maria participar de reunião do circ. no dia 27/01. | 21,30 | ||
| 27/01/2026 | ressarcimento referente a despesa com alimentaçãoem viagem a santa maria participar de reunião do circ. no dia 27/01. | 21,30 | ||
| 29/01/2026 | Pagamento de Empenho 962/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 21,30 | ||
| TOTAL | 21,30 | 21,30 | 21,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||