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Última atualização realizada em 21/09/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9649 Data de lançamento: 10/09/2026
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa: FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso: 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Consórcio Licitação:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1/3 DE FÉRIAS RESCISAO FLAVIA SETEMBRO 2026 569,39

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/09/2026 1/3 DE FÉRIAS RESCISAO FLAVIA SETEMBRO 2026 569,39
10/09/2026 LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO REF. A RESCISÃO DA SERVIDORA FLAVIA ALMEIDA LICHTENECKER - SETEMBRO/2026. 569,39
11/09/2026 Pagamento de Empenho 9649/2026 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 569,39
TOTAL 569,39 569,39 569,39
SALDO A PAGAR 0,00