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Última atualização realizada em 21/09/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: VIVAZ SOLUCOES INTEGRADAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 9773 Data de lançamento: 15/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Educação - SMED
Unidade: Escolas Municipais de Educação Infantil
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: SERVICOS PJ
Fonte de Recurso: 1540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação: Pregão Eletrônico
Licitação número / ano: 90037 / 2026

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
0.00 1.3.2 - FORRO E ILUMINAÇÃO SALA 02 - Engradamento de madeira para fixacao de forro 146,66 0,10
1.00 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2026 Finalidade: ADITIVO: INCLUSÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSARIOS A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PINTURAS E COLOCAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS NAS SALAS DE AULA PROVISORIAS DA EMEI CRISTO EDUCADOR. 24.214,88 24.214,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/09/2026 1.3.2 - FORRO E ILUMINAÇÃO SALA 02 - Engradamento de madeira para fixacao de forro PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 212/2026 Finalidade: ADITIVO: INCLUSÃO DOS SERVIÇOS E MATERIAIS NECESSARIOS A ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, PINTURAS E COLOCAÇÃO/ SUBSTITUIÇÃO DE JANELAS NAS SALAS DE AULA PROVISORIAS DA EMEI CRISTO EDUCADOR. 24.214,98
TOTAL 24.214,98 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 24.214,98