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Última atualização realizada em 21/09/2026 às 05:40.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2026
Nome do Credor: IVO VICENTE DUTRA CRISTOVAO

Dados do Empenho
Número do empenho: 9824 Data de lançamento: 17/09/2026
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria Municipal de Saúde - SMS
Unidade: FMS - Gestão
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE REMOÇÃO E TRANSPORTE DE PACIENTE
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinario
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA P/SC M NO VEIC. TRG 6B45 DIA 17.09.2026 DAS 16:20 AS 03:25 MIN. 111,19 111,19

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/09/2026 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA P/SC M NO VEIC. TRG 6B45 DIA 17.09.2026 DAS 16:20 AS 03:25 MIN. 111,19
18/09/2026 1/4 DE DIARIA PARA VIAGEM A PORTO ALEGRE LEVAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA P/SC M NO VEIC. TRG 6B45 DIA 17.09.2026 DAS 16:20 AS 03:25 MIN. 111,19
TOTAL 111,19 111,19 0,00
SALDO A PAGAR 111,19