Documento: | Ata |
Número/Ano: | 29/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 70/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 22/03/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 22/03/2023 |
Vigência: | 22/03/2023 à 22/03/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO, ESCOLAR E ESPORTIVO |
Contratado: | LC COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA |
CNPJ/CPF: | 47.190.313/0001-13 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 22/03/2023 | 22/03/2024 |
PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
LIDIANDRO MATEO POZZEBON | Gestor | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
Luis Carlos Menezes Severo | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
LUIS FERNANDO VARGAS | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
LAURA BRASIL MOREIRA | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
GILIARD DA SILVA VILANOVA | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
GUSTAVO BITENCOURT BRUM | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
ERICA SALLA HEMAN | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 22/03/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
Despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Empenho: | 4652/2023 |
Valor: | R$ 390,60 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4653/2023 |
Valor: | R$ 226,56 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
Despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Empenho: | 4664/2023 |
Valor: | R$ 65,10 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4705/2023 |
Valor: | R$ 18,32 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4717/2023 |
Valor: | R$ 16,02 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Programa: | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4776/2023 |
Valor: | R$ 95,20 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6302/2023 |
Valor: | R$ 61,20 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 7295/2023 |
Valor: | R$ 181,95 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Programa: | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Projeto/Atividade: | Custeio do Programa "A União Faz a Vida" com Recursos do Fundo da Criança e do Adolescente |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 7533/2023 |
Valor: | R$ 356,50 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do CRAS - Sonhando Juntos - Recurso Livre |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 9248/2023 |
Valor: | R$ 639,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 11150/2023 |
Valor: | R$ 101,83 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
Despesa: | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
Empenho: | 11444/2023 |
Valor: | R$ 390,60 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 14495/2023 |
Valor: | R$ 871,83 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundamental - FUNDEB |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 14496/2023 |
Valor: | R$ 866,88 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - EMEI Tio Patinhas |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 14500/2023 |
Valor: | R$ 25,70 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - Recurso Livre |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 679/2024 |
Valor: | R$ 274,06 |