Documento: | Ata |
Número/Ano: | 26/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 70/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 22/03/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 29/03/2023 |
Vigência: | 22/03/2023 à 22/03/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ESCRITÓRIO, ESCOLAR E ESPORTIVO |
Contratado: | CONECTA ECOMMERCE E SERVICOS DIGITAIS LTDA |
CNPJ/CPF: | 46.880.422/0001-08 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 22/03/2023 | 22/03/2024 |
PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
LIDIANDRO MATEO POZZEBON | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
Luis Carlos Menezes Severo | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
LUIS FERNANDO VARGAS | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
ERICA SALLA HEMAN | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
LAURA BRASIL MOREIRA | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
GILIARD DA SILVA VILANOVA | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
GUSTAVO BITENCOURT BRUM | Fiscal | 10/04/2023 | 22/03/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 22/03/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Programa: | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Projeto/Atividade: | Custeio de Ações e Políticas Públicas Voltadas à Criança e ao Adolescente |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4207/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Planejamento |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4703/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Programa: | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 4774/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 5990/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 6297/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 11855/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 13217/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - FUNDEB |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 13219/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Programa: | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Empenho: | 157/2024 |
Valor: | R$ 54,00 |