Documento: | Ata |
Número/Ano: | 1019/2023 |
Modalidade: | Registro de Preço de Outro Órgão |
Processo: | 520/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 12/09/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 12/09/2023 |
Vigência: | 12/09/2023 à 11/09/2024 |
Fundamentação Legal: | |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, CÂMARAS E PROTETORES NOVOS, ATRAVÉS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO DO ESTADO/RS - CI/CENTRO |
Contratado: | ZEUS COMERCIAL LTDA |
CNPJ/CPF: | 34.840.358/0001-44 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 12/09/2023 | 11/09/2024 |
ADRIANO ROCHA ABRAHAO | Fiscal | 28/11/2023 | 11/09/2024 |
CARLOS LEANDRO CAVALHEIRO DUTRA | Fiscal | 28/11/2023 | 11/09/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Aditivo/1 | Inclusão do Aditivo: 1 | 01/07/2024 | Download | |
Outros | Contrato | 12/09/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
Empenho: | 11848/2023 |
Valor: | R$ 19.116,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Empenho: | 12450/2023 |
Valor: | R$ 940,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Empenho: | 13224/2023 |
Valor: | R$ 990,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Empenho: | 14177/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Empenho: | 15921/2023 |
Valor: | R$ 940,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Empenho: | 16616/2023 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Empenho: | 16617/2023 |
Valor: | R$ 1.860,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar da Educação Infantil - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Empenho: | 584/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos da SMDSHC |
Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Empenho: | 696/2024 |
Valor: | R$ 940,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Custeio do Serviço de Transporte de Pacientes e da Frota de Veículos - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Empenho: | 1968/2024 |
Valor: | R$ 2.760,00 |
Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
Programa: | ADMINISTRAÇÃO GOVERNAMENTAL |
Projeto/Atividade: | Manutenção dos Veículos do Gabinete |
Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Empenho: | 2525/2024 |
Valor: | R$ 888,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Programa: | CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo da Secretaria de Finanças e Planejamento |
Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Empenho: | 3230/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
Programa: | CONTROLE DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Veículo da Secretaria de Finanças e Planejamento |
Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
Empenho: | 3243/2024 |
Valor: | R$ 928,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
Empenho: | 4601/2024 |
Valor: | R$ 2.451,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Máquinas e Veículos da Secretaria de Obras |
Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
Empenho: | 7138/2024 |
Valor: | R$ 5.880,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Assistência Social com Recursos do FMAS-IGD |
Despesa: | CAMARAS E PNEUS |
Empenho: | 7873/2024 |
Valor: | R$ 940,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota e do Transporte Escolar - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Empenho: | 8666/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente - SDAMA |
Programa: | PROGRAMA AGRO FORTE, MUNICÍPIO FORTALECIDO |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Frota de Veículos da SMDAMA |
Despesa: | OFICINA MECÂNICA |
Empenho: | 9319/2024 |
Valor: | R$ 990,00 |