| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 49/2023 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 129/2023 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 03/05/2023 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 03/05/2023 |
| Vigência: | 03/05/2023 à 03/05/2024 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA TONERS, CARTUCHOS DE TINTA E UNIDADES DE IMAGEM PARA IMPRESSORAS |
| Contratado: | MEGA JETT COMERCIAL LTDA |
| CNPJ/CPF: | 06.235.655/0001-25 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 03/05/2023 | 03/05/2024 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 03/05/2023 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 6812/2023 |
| Valor: | R$ 394,20 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 8976/2023 |
| Valor: | R$ 268,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 11801/2023 |
| Valor: | R$ 657,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
| Empenho: | 14370/2023 |
| Valor: | R$ 224,20 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades Tributárias |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 782/2024 |
| Valor: | R$ 487,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 2169/2024 |
| Valor: | R$ 501,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 3413/2024 |
| Valor: | R$ 268,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE T.I |
| Empenho: | 4277/2024 |
| Valor: | R$ 0,00 |