Documento: | Ata |
Número/Ano: | 153/2023 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 552/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 30/10/2023 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 30/10/2023 |
Vigência: | 30/10/2023 à 30/10/2024 |
Fundamentação Legal: | Art. 15, inc. 11, da Lei nº 8666/1993 |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL |
Contratado: | COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA |
CNPJ/CPF: | 29.322.621/0001-73 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
---|---|---|---|
CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 30/10/2023 | 30/10/2024 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
LIDIANDRO MATEO POZZEBON | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
VERIDIANE LUTZ MENDES | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
VAGNER TADIELO FEKSA | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
CAROLINE SANTOS FLORES | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
ELVIA MORAES ROSA RODRIGUES | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
GIOVANE DA ROSA CARPES | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
CRISTIANE CENCENA DA SILVA | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | Fiscal | 28/11/2023 | 30/10/2024 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
---|---|---|---|---|
Outros | Contrato | 30/10/2023 | Download |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 94/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
Programa: | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Instituição Novo Lar |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 3178/2024 |
Valor: | R$ 99,34 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 4157/2024 |
Valor: | R$ 121,60 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 6834/2024 |
Valor: | R$ 76,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | GESTÃO DE POLITICAS EDUCACIONAIS |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Educação |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 6835/2024 |
Valor: | R$ 76,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 7731/2024 |
Valor: | R$ 76,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 8538/2024 |
Valor: | R$ 84,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 8539/2024 |
Valor: | R$ 84,00 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
Empenho: | 11091/2024 |
Valor: | R$ 0,00 |