Documento: | Ata |
Número/Ano: | 3/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 686/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 02/02/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 02/02/2024 |
Vigência: | 02/02/2024 à 02/02/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 15, inc. 2, da Lei nº 8.666/1993 |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPIS |
Contratado: | AGOS B2G COMERCIAL E SERVICOS EM LICITACOES LTDA |
CNPJ/CPF: | 34.346.979/0001-76 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
FERNANDO DA ROSA PAHIM | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
LUIZ HENRIQUE LANES DOYLE | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
GUSTAVO BITENCOURT BRUM | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
GUSTAVO STROHER CREMA | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
GILDA MARIA NUNES DE ALMEIDA | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
HENRIQUE LICHTENECKER CAZORLA | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
VANESSA RUMPEL | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
GILIARD DA SILVA VILANOVA | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
CAROLINE SANTOS FLORES | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
VAGNER TADIELO FEKSA | Fiscal | 02/02/2024 | 02/02/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 02/02/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras e Saneamento - SMOB |
Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
Despesa: | MATERIAL DE PROTEÇÃO |
Empenho: | 9331/2024 |
Valor: | R$ 50,88 |