Documento: | Ata |
Número/Ano: | 7/2024 |
Modalidade: | Pregão Eletrônico |
Processo: | 686/2023 |
Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
Data da Assinatura: | 05/02/2024 |
Data da publicação no Diário Oficial: | 05/02/2024 |
Vigência: | 05/02/2024 à 05/02/2025 |
Fundamentação Legal: | Art. 15, inc. 2, da Lei nº 8.666/1993 |
Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS E EPIS |
Contratado: | CJC COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS LTDA |
CNPJ/CPF: | 40.044.357/0001-96 |
Ata: | Visualizar |
Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 05/02/2024 | 05/02/2025 |
Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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Outros | Contrato | 05/02/2024 | Download |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Empenho: | 2034/2024 |
Valor: | R$ 294,57 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Manutenção da Farmácia Básica Municipal - ASPS |
Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Empenho: | 2057/2024 |
Valor: | R$ 60,48 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
Despesa: | MATERIAL DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO |
Empenho: | 3315/2024 |
Valor: | R$ 957,37 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
Despesa: | MATERIAL DE CONSTRUCAO |
Empenho: | 4072/2024 |
Valor: | R$ 134,76 |
Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo, Cultura e Desporto - SMICT |
Programa: | COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO |
Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Empenho: | 6818/2024 |
Valor: | R$ 584,45 |