| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 319/2017 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 24/2017 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 31/05/2017 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 31/05/2017 |
| Vigência: | 31/05/2017 à 31/12/2017 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | O presente termo tem por objetivo a REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 24/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 4/2017 e seus anexos |
| Contratado: | MEGA JETT COMERCIAL LTDA |
| CNPJ/CPF: | 06.235.655/0001-25 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 31/05/2017 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | Supervisão e Coordenação Administrativa |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5252/2017 |
| Valor: | R$ 99,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 5258/2017 |
| Valor: | R$ 184,00 |