| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 110/2025 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 198/2025 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 09/07/2025 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 09/07/2025 |
| Vigência: | 09/07/2025 à 09/07/2026 |
| Fundamentação Legal: | Art. 28, inc. I, da Lei nº 14.133/21 |
| Objetivo: | Registro de preços para futura aquisição parcelada de material de artesanato, escolar, esportivo e expediente, para atender a demanda dos diversos setores da prefeitura municipal de São Vicente do Sul/RS |
| Contratado: | MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 39.700.820/0001-21 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 09/07/2025 | 09/07/2026 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 09/07/2025 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio do Programa Primeira Infância Melhor - PIM |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9325/2025 |
| Valor: | R$ 129,12 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção dos Serviços de Saúde na Atenção Primária - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9326/2025 |
| Valor: | R$ 185,56 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Núcleo de Apoio à Atenção Básica - NAAB |
| Despesa: | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Empenho: | 9770/2025 |
| Valor: | R$ 74,70 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - ASPS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9973/2025 |
| Valor: | R$ 1.131,75 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento - SMFP |
| Programa: | ADMINISTRAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 9974/2025 |
| Valor: | R$ 761,29 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação- SMDSCH |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Oficinas do CRAS |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 10143/2025 |
| Valor: | R$ 471,24 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 11073/2025 |
| Valor: | R$ 649,92 |