| Documento: | Contrato |
| Número/Ano: | 35/2018 |
| Modalidade: | Pregão Presencial |
| Processo: | 24/2017 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 22/01/2018 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 22/01/2018 |
| Vigência: | 22/01/2018 à 14/09/2018 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | O presente termo tem por objetivo a REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E RECARGAS DE CARTUCHOS, PARA IMPRESSORAS E COPIADORAS DO MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE DO SUL, especificados abaixo, constantes na ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 26/2017, conforme condições do Edital do Pregão Presencial nº 4/2017 |
| Contratado: | TRI SHOP INFORMATICA LTDA |
| CNPJ/CPF: | 02.511.548/0001-21 |
| Contrato na Integra: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
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| Nenhum registro encontrado. | |||
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
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| Outros | Súmula do contrato | 30/07/2018 | Download | |
| Outros | Contrato | 22/01/2018 | Download | |
| Aditivo/1 | 1 - Alteração de Dotação Orçamentária | 22/01/2018 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Programa: | Administração dos Recursos Financeiros |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 404/2018 |
| Valor: | R$ 425,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | Supervisão e Coordenação Administrativa |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 405/2018 |
| Valor: | R$ 255,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | Supervisão e Coordenação Administrativa |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 2188/2018 |
| Valor: | R$ 255,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Finanças - SFIN |
| Programa: | Administração dos Recursos Financeiros |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria Municipal de Finanças |
| Despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Empenho: | 3383/2018 |
| Valor: | R$ 0,00 |