| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 20/2021 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 31/2021 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 08/07/2021 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 09/07/2021 |
| Vigência: | 09/07/2021 à 08/07/2022 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE DO SUL |
| Contratado: | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA |
| CNPJ/CPF: | 40.223.106/0001-79 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| VERIDIANE LUTZ MENDES | Fiscal | 18/08/2021 | 08/07/2022 |
| CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 18/08/2021 | 08/07/2022 |
| MARIANA FERNANDES | Fiscal | 18/08/2021 | 08/07/2022 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 08/07/2021 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Assistência Médica Hospitalar |
| Projeto/Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADAES- HOSPITAL- HSVF |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 6651/2021 |
| Valor: | R$ 199,60 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Saúde Nosso Bem |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Atenção Básica - PAB Fixo |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 6689/2021 |
| Valor: | R$ 279,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 9361/2021 |
| Valor: | R$ 282,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saude - SMS |
| Programa: | Programa Revitaliza Hospital |
| Projeto/Atividade: | Custeio das Atividades do Hospital c/Recursos do SUS |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 10443/2021 |
| Valor: | R$ 665,80 |
| Órgão Adquirente: | Gabinete do Prefeito Municipal - GP |
| Programa: | Serviçoes de Proteção a Criança e ao Adolescente |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 11693/2021 |
| Valor: | R$ 48,69 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Custeio da Rede de Atenção Básica do Município |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 210/2022 |
| Valor: | R$ 529,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 375/2022 |
| Valor: | R$ 25,82 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1801/2022 |
| Valor: | R$ 104,15 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 1811/2022 |
| Valor: | R$ 104,15 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 4147/2022 |
| Valor: | R$ 435,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Cidadania - SMDSHC |
| Programa: | PROGRAMA SONHANDO JUNTOS |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social, Cidadania e Habitação |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 7138/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Obras - SMOB |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE POLÍTICAS DE INFRAESTRUTURA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 7654/2022 |
| Valor: | R$ 81,15 |