| Documento: | Ata |
| Número/Ano: | 104/2022 |
| Modalidade: | Pregão Eletrônico |
| Processo: | 238/2022 |
| Tipo: | CONTRATO DE FORNECIMENTO DE BENS |
| Data da Assinatura: | 02/08/2022 |
| Data da publicação no Diário Oficial: | 02/08/2022 |
| Vigência: | 02/08/2022 à 02/08/2023 |
| Fundamentação Legal: | |
| Objetivo: | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Contratado: | X2 AGRO E TRANSPORTES LTDA |
| CNPJ/CPF: | 38.144.675/0001-87 |
| Ata: | Visualizar |
| Nome | Tipo | Vigência Inicial | Vigência Final |
|---|---|---|---|
| CLANILTON SILVA SALVADOR | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| PATRIZIA SILVA DA ROSA ABRAHÃO | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| MITIELLE SACCOL FERNANDES | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| Luis Fernando Valente Zucuni | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| Luiz Antonio Ferreira dos Santos | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| LIDIANDRO MATEO POZZEBON | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| ROSANI KOZOROSKI PALMEIRO | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| ROSMARI MOSSI BISSACO | Gestor | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| GUSTAVO BITENCOURT BRUM | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| MARIANA FERNANDES | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| ELVIA MORAES ROSA RODRIGUES | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| LAURA BRASIL MOREIRA | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| ANDERSON MACHADO DE OLIVEIRA | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| CRISTIANE CENCENA DA SILVA | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| VERIDIANE LUTZ MENDES | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| IAN DA SILVA PATIAS | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| GILIARD DA SILVA VILANOVA | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| CAROLINE SANTOS FLORES | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| JESSICA DOS SANTOS CASTRO | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| CLECI LANES DE CASTRO | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| LUIS FERNANDO VARGAS | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| CLARISSE APARECIDA CAVALHEIRO DUTRA CARVALHO | Fiscal | 02/08/2022 | 02/08/2023 |
| Tipo de Registro | Operação | Observação | Data | Documento |
|---|---|---|---|---|
| Outros | Contrato | 02/08/2022 | Download |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA SAÚDE NOSSO CUIDADO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Programa Estratégia de Saúde da Família - FES PSF |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 9547/2022 |
| Valor: | R$ 316,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Saúde - SMS |
| Programa: | PROGRAMA HOSPITAL PLENO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital São Vicente Ferrer - HSVF |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 9549/2022 |
| Valor: | R$ 316,50 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Turismo - SMICT |
| Programa: | COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA, COMÉRCIO, TURISMO |
| Projeto/Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 10330/2022 |
| Valor: | R$ 0,00 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 10418/2022 |
| Valor: | R$ 126,60 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 10420/2022 |
| Valor: | R$ 126,60 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 10797/2022 |
| Valor: | R$ 506,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 10798/2022 |
| Valor: | R$ 506,40 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 745/2023 |
| Valor: | R$ 94,95 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 746/2023 |
| Valor: | R$ 94,95 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 843/2023 |
| Valor: | R$ 379,80 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção do Ensino Pré-Escolar - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 844/2023 |
| Valor: | R$ 379,80 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental - MDE |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 5817/2023 |
| Valor: | R$ 474,75 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Educação - SMED |
| Programa: | PROGRAMA JUNTOS POR EDUCAÇÃO DE QUALIDADE |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Educação Infantil Novas Turmas - FNDE |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 5818/2023 |
| Valor: | R$ 474,75 |
| Órgão Adquirente: | Secretaria Municipal de Administração - SMAD |
| Programa: | SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA |
| Projeto/Atividade: | Manutenção da Secretaria de Administração |
| Despesa: | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA |
| Empenho: | 6153/2023 |
| Valor: | R$ 0,00 |