Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: ILDO NEREU NIETIEDT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10078 |
Data de lançamento: |
05/12/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Desporto e Recreacao |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Manut. Ref./Amp. Quadras /Gin. Esport./ Pav.Comun.Municipais |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
QUADRA POLIESPORTIVA B. PLANALTO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente serviço de pintura
de brinquedos e bancos da praçinha
Bairro Planalto cfe. ordem de servi
ço nº3524/14. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2014 |
Valor referente serviço de pintura
de brinquedos e bancos da praçinha
Bairro Planalto cfe. ordem de servi
ço nº3524/14. |
450,00 |
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10/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 179; ANEXA ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM CLEDECI CHIESA. |
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450,00 |
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16/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850247
PAGTO. REF. EMPENHO 010078/2014
ILDO NEREU NIETIEDT - 16474 |
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450,00 |
TOTAL |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.