Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MITHIS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10081 |
Data de lançamento: |
05/12/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção das Escolas Municipais / Prédios |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLA MUNICIPAL FLORESTA |
Fonte de Recurso: |
M D E-20 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente conserto de telhado
realizado na EMEF Floresta cfe.ordem
de serviço nº3527/14. |
0,00 |
650,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/12/2014 |
Valor referente conserto de telhado
realizado na EMEF Floresta cfe.ordem
de serviço nº3527/14. |
650,00 |
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10/12/2014 |
LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 138; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. |
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650,00 |
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16/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857066, 857065
PAGTO. REF. EMPENHO 010081/2014
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO MITHIS LTDA - 16245 |
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650,00 |
TOTAL |
650,00 |
650,00 |
650,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.