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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 10140 Data de lançamento: 09/12/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente serviço de lavagem realizado no Caminhão nº133 e 136,Ca mioneta nº119 e 137 e Kombi nº99 cfe ordem de compra nº3547/14. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/12/2014 Valor referente serviço de lavagem realizado no Caminhão nº133 e 136,Ca mioneta nº119 e 137 e Kombi nº99 cfe ordem de compra nº3547/14. 450,00
09/12/2014 Valor referente serviço de lavagem realizado no Caminhão nº133 e 136,Ca mioneta nº119 e 137 e Kombi nº99 cfe ordem de compra nº3547/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 1539 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM ROMEU PEUKERT. 450,00
15/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850238 PAGTO. REF. EMPENHO 010140/2014 GETULIO FRANCISCO DOS SANTOS - 2718 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.