Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10159 |
Data de lançamento: |
10/12/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS SEC. DA SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de medica
mentos não básicos diversos destina dos para Sec. Saúde cfe.ordem de com
pra nº3558/14. |
0,00 |
1.675,52 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/12/2014 |
Valor referente aquisição de medica
mentos não básicos diversos destina dos para Sec. Saúde cfe.ordem de com
pra nº3558/14. |
1.675,52 |
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12/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 8609; 4610; 8611; 8612; 8613; 8614; 8615; 8616; 8617; 8618; 8619; 8620; 8621; 8622; 8623; 8624; 8625; 8526; 8627; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. |
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1.675,52 |
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18/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020529
PAGTO. REF. EMPENHO 010159/2014
COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 |
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1.675,52 |
TOTAL |
1.675,52 |
1.675,52 |
1.675,52 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.