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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DRH INFORMATICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10195 Data de lançamento: 10/12/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Corpo de Bombeiros
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de cartu chos remanufaturados HP 21 e HP 662 cfe. ordem de compra nº 3596/14. 0,00 290,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/12/2014 Valor referente aquisição de cartu chos remanufaturados HP 21 e HP 662 cfe. ordem de compra nº 3596/14. 290,00
10/12/2014 Valor referente aquisição de cartu chos remanufaturados HP 21 e HP 662 cfe. ordem de compra nº 3596/14. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6674154 ANEXA E ATESTADA PELO TEN. DALMIRO LEAL DO ROCHA. 290,00
17/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000223 PAGTO. REF. EMPENHO 010195/2014 DRH INFORMATICA LTDA - 14438 290,00
TOTAL 290,00 290,00 290,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.