Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 CFE.
FRANQUIA CONTRATADA .
0,00
1.061,21
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/12/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 CFE.
FRANQUIA CONTRATADA .
1.061,21
10/12/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 CFE.
FRANQUIA CONTRATADA . LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
1.061,21
16/12/2014
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010215/2014
CLARO SA - 17213
1.061,21
TOTAL
1.061,21
1.061,21
1.061,21
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.