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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: IRMAOS WOTTRICH LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10352 Data de lançamento: 11/12/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Estradas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manutenção Oficina Mecânica Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de lanter nas e peças diversas destinadas para Caminhão nº 136 cfe. ordem de compra nº 3611/14. 0,00 114,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/12/2014 Valor referente aquisição de lanter nas e peças diversas destinadas para Caminhão nº 136 cfe. ordem de compra nº 3611/14. 114,50
11/12/2014 Valor referente aquisição de lanter nas e peças diversas destinadas para Caminhão nº 136 cfe. ordem de compra nº 3611/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 18624 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM ROMEU PEUKERT. 114,50
17/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 003336 PAGTO. REF. EMPENHO 010352/2014 IRMAOS WOTTRICH LTDA - 150 114,50
TOTAL 114,50 114,50 114,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.