3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CONTRIB. CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente aquisição de 02 co
nectoras destinda para Iluminação Pu
blica cfe.ordem de compra nº3616/14.
0,00
180,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/12/2014
Valor referente aquisição de 02 co
nectoras destinda para Iluminação Pu
blica cfe.ordem de compra nº3616/14.
180,00
12/12/2014
Valor referente aquisição de 02 co
nectoras destinda para Iluminação Pu
blica cfe.ordem de compra nº3616/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 163 ANEXA E ATESTADA PELO AUX.ADM. ROMEU PEUKERT.
180,00
19/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000215
PAGTO. REF. EMPENHO 010370/2014
MARA SUELI JUNQUEIRA DA SILVA - 20815
180,00
TOTAL
180,00
180,00
180,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.