Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: JOSEANE TESCK |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10386 |
Data de lançamento: |
12/12/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Festividades e Eventos do Município |
Conta de Despesa: |
3390.30.15.00.00.00 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS |
Natureza da despesa: |
NATAL LUZ |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de madei
ras destinadas para construção de ga
lerias de entidades para Natal Show
2014 cfe. ordem de compra nº3639/14. |
0,00 |
340,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/12/2014 |
Valor referente aquisição de madei
ras destinadas para construção de ga
lerias de entidades para Natal Show
2014 cfe. ordem de compra nº3639/14. |
340,00 |
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30/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 312; ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA. |
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240,00 |
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30/12/2014 |
EMPENHO ANULADO A MAIOR. |
-100,00 |
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TOTAL |
240,00 |
240,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
240,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.