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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10420 Data de lançamento: 15/12/2014
Tipo de empenho: MOBILIÁRIO EM GERAL
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manut.Escolas, Acervo Bibliográfico e Equipam. Informática
Conta de Despesa: 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL
Natureza da despesa: CRECHE BAIRRO ODILA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 01 Bal cão para pia 1,20 3P, 03 Estante de Aço 6pr.BR, 03 Suporte TV/LED Fixo Universal Genius destinado para Cre che Gisla Kanitz Luft cfe. ordem de compra nº3676/14. 0,00 796,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/12/2014 Valor referente aquisição de 01 Bal cão para pia 1,20 3P, 03 Estante de Aço 6pr.BR, 03 Suporte TV/LED Fixo Universal Genius destinado para Cre che Gisla Kanitz Luft cfe. ordem de compra nº3676/14. 796,50
15/12/2014 Valor referente aquisição de 01 Bal cão para pia 1,20 3P, 03 Estante de Aço 6pr.BR, 03 Suporte TV/LED Fixo Universal Genius destinado para Cre che Gisla Kanitz Luft cfe. ordem de compra nº3676/14. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3525 E 3526 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT JUSSARA RODRIGUES. 796,50
19/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857086 PAGTO. REF. EMPENHO 010420/2014 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134 796,50
TOTAL 796,50 796,50 796,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.