Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MARLUCE GIULIANI MARQUES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10468 |
Data de lançamento: |
17/12/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2014 |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº6377/2014. |
0,00 |
2.876,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº6377/2014. |
2.876,60 |
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17/12/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTA FISCAL Nº406 ANEXA E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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2.876,60 |
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24/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020585, 020584
PAGTO. REF. EMPENHO 010468/2014
MARLUCE GIULIANI MARQUES - 14191 |
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2.876,60 |
TOTAL |
2.876,60 |
2.876,60 |
2.876,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.