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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: JOSEANE TESCK

Dados do Empenho
Número do empenho: 1047 Data de lançamento: 03/02/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Setor de Estradas
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: Construção/ Ampliação de Pontes, Pontilhões e Bueiros
Conta de Despesa: 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2014

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de pran chas e vigas de madeira de eucalipto destinada para a Secretária de Obras e Viação cfe. Pregão Presencial PMI 010/2014 e Parecer Jurídico nº022/ 2014 0,00 7.350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/02/2014 Valor referente aquisição de pran chas e vigas de madeira de eucalipto destinada para a Secretária de Obras e Viação cfe. Pregão Presencial PMI 010/2014 e Parecer Jurídico nº022/ 2014 7.350,00
14/03/2014 Valor referente aquisição de pran chas e vigas de madeira de eucalipto destinada para a Secretária de Obras e Viação cfe. Pregão Presencial PMI 010/2014 e Parecer Jurídico nº022/ 2014 LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 150 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ALBINO VALDIR SEVERO. 7.350,00
20/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 007255 PAGTO. REF. EMPENHO 001047/2014 JOSEANE TESCK - 5228 7.350,00
TOTAL 7.350,00 7.350,00 7.350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.