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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: BRAATZ & BRAATZ INFORMÁTICA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10471 Data de lançamento: 17/12/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: Corpo de Bombeiros
Função: Segurança Pública
Subfunção: Defesa Civil
Projeto / Atividade: Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM
Conta de Despesa: 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa: FUNREBOM
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de adesivo destinado para Corsa 3954 do Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº3690/14. 0,00 450,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/12/2014 Valor referente aquisição de adesivo destinado para Corsa 3954 do Corpo de Bombeiros cfe. ordem de compra nº3690/14. 450,00
26/12/2014 LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6757088; ANEXA E ATESTADA PELO BOMBEIRO BRUNO CORREA SANTARÉN. 450,00
TOTAL 450,00 450,00 0,00
SALDO A PAGAR 450,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.