Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: BRAATZ & BRAATZ INFORMÁTICA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10471 |
Data de lançamento: |
17/12/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
Unidade: |
Corpo de Bombeiros |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
Manut.do Corpo de Bombeiros e Sinistros Com o FUNREBOM |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
FUNREBOM |
Fonte de Recurso: |
AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de adesivo
destinado para Corsa 3954 do Corpo
de Bombeiros cfe. ordem de compra
nº3690/14. |
0,00 |
450,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/12/2014 |
Valor referente aquisição de adesivo
destinado para Corsa 3954 do Corpo
de Bombeiros cfe. ordem de compra
nº3690/14. |
450,00 |
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26/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 6757088; ANEXA E ATESTADA PELO BOMBEIRO BRUNO CORREA SANTARÉN. |
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450,00 |
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TOTAL |
450,00 |
450,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
450,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.