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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ARNO FRITSCH

Dados do Empenho
Número do empenho: 105 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.DA AGRIC.PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: Fundo Municipal do Meio Ambiente
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Controle Ambiental
Projeto / Atividade: Manut.Ativid. da Municipalização Ações do Meio Ambiente
Conta de Despesa: 3390.36.15.00.00.00 - LOCACAO DE IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 118 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor ref.locação de uma área de ter ras de aproximadamente 1,5 ha, matrí cula nº3.573, fls.01,livro2 do Cartó rio de Registro Imóveis desta cida de a fim de desenvolver ativida des destinadas ao encerramento do aterro controlado cfe.determinação da FEPAM Dispensa de Licitação nº118/2013 e Parecer Jurídico 181/2013 0,00 20.182,56

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor ref.locação de uma área de ter ras de aproximadamente 1,5 ha, matrí cula nº3.573, fls.01,livro2 do Cartó rio de Registro Imóveis desta cida de a fim de desenvolver ativida des destinadas ao encerramento do aterro controlado cfe.determinação da FEPAM Dispensa de Licitação nº118/2013 e Parecer Jurídico 181/2013 20.182,56
21/01/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETARIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.681,88
05/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000190 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. JANEIRO/2014 ARNO FRITSCH - 245 1.681,88
19/02/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.681,88
11/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000199 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. FEVEREIRO/2014 ARNO FRITSCH - 245 1.681,88
17/03/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.681,88
08/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000268 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. MARÇO/2014 ARNO FRITSCH - 245 1.681,88
16/04/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.681,88
07/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000221 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. ABRIL/2014 ARNO FRITSCH - 245 1.681,88
14/05/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.681,88
06/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000230 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. MAIO/2014 ARNO FRITSCH - 245 1.681,88
17/06/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADA PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.681,88
03/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000240 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. JUNHO/2014 ARNO FRITSCH - 245 1.681,88
15/07/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.681,88
05/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000248 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. JULHO/2014 ARNO FRITSCH - 245 1.681,88
14/08/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.681,88
05/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000254 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. AGOSTO/2014 ARNO FRITSCH - 245 1.681,88
26/09/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.681,88
07/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000201 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. SETEMBRO/2014 ARNO FRITSCH - 245 1.681,88
21/10/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSAVEL PELA PASTA 1.681,88
06/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000208 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. OUTUBRO/2014 ARNO FRITSCH - 245 1.681,88
17/11/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.681,88
02/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000212 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 ARNO FRITSCH - 245 1.681,88
08/12/2014 LIQUIDADO CFE. CONTRATO EM ANEXO ATESTADO PELO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL PELA PASTA. 1.681,88
16/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000216 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 105/2014 - REF. DEZEMBRO/2014 ARNO FRITSCH - 245 1.681,88
TOTAL 20.182,56 20.182,56 20.182,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.