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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: ILSE HUBNER

Dados do Empenho
Número do empenho: 10615 Data de lançamento: 18/12/2014
Tipo de empenho: ILSE HUBNER
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: ADIANTAMENTOS
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente ao adiantamento nº 102/2014 ref. despesas de pronto pagamento. 0,00 1.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/12/2014 Valor referente ao adiantamento nº 102/2014 ref. despesas de pronto pagamento. 1.000,00
18/12/2014 Valor referente ao adiantamento nº 102/2014 ref. despesas de pronto pagamento. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER. 1.000,00
23/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020575 PAGTO. REF. EMPENHO 010615/2014 ILSE HUBNER - 429 1.000,00
31/12/2014 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO. EMPENHO 10615/2014. -5,39
31/12/2014 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO. EMPENHO 10615/2014. -5,39
31/12/2014 DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO. MATERIAL DE CONSUMO. EMPENHO 10615/2014. -5,39
TOTAL 994,61 994,61 994,61
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.