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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 10672 Data de lançamento: 23/12/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS
Conta de Despesa: 3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO
Natureza da despesa: MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso: ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de 02 cx. de Donaren 150 mg e 03 cxs. de Que tros 25mg destinado para paciente sob processo nº 105/1.13.0000079-2 cfe. ordem de compra nº 3709/14. 0,00 190,53

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/12/2014 Valor referente aquisição de 02 cx. de Donaren 150 mg e 03 cxs. de Que tros 25mg destinado para paciente sob processo nº 105/1.13.0000079-2 cfe. ordem de compra nº 3709/14. 190,53
30/12/2014 LIQUIDADO CFE Cupom Fiscal Nº 92255; ANEXO E ATESTADO PELA SECRETARIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT. 190,53
31/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020646 PAGTO. REF. EMPENHO 010672/2014 COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 4799 190,53
TOTAL 190,53 190,53 190,53
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.