Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de acompanhar pessoas para tratamento especializado em Vacaria
no dia 22/12/2014.
0,00
110,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/12/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de acompanhar pessoas para tratamento especializado em Vacaria
no dia 22/12/2014.
110,00
23/12/2014
Valor referente 2/3 de uma diária a
fim de acompanhar pessoas para tratamento especializado em Vacaria
no dia 22/12/2014. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA SAUDE ILSE HUBNER.
110,00
30/12/2014
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020645
PAGTO. REF. EMPENHO 010679/2014
CARLOS ADRIANO DA SILVA SANTOS - 4242
110,00
TOTAL
110,00
110,00
110,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.