Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LT |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10693 |
Data de lançamento: |
23/12/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
Projeto / Atividade: |
Ações do Fundo Municipal da Saúde - ASPS |
Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
Natureza da despesa: |
EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO Nº04/2014 |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
4 / 2014 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente ao complemento de em
penho nº6400/2014. |
0,00 |
48.125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/12/2014 |
Valor referente ao complemento de em
penho nº6400/2014. |
48.125,00 |
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23/12/2014 |
LIQUIDADO CFE.NOTAS FISCAIS Nº936, 937, 939, 942, 945, 946 E 941 ANEXAS E ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE ILSE HUBNER. |
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48.125,00 |
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26/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020624, 020625
PAGTO. REF. EMPENHO 010693/2014
EMPRESA DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ALTO JACUI LTDA - 18435 |
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48.125,00 |
TOTAL |
48.125,00 |
48.125,00 |
48.125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.