Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2014 |
Valor referente aquisição de Óleo
Diesel destinado para os veículos da Secretaria da Educação cfe. Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Ju
rídico nº184/2013. |
10.395,00 |
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31/01/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT |
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674,37 |
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10/02/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856085
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. JANEIRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
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674,37 |
27/02/2014 |
LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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196,95 |
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13/03/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856158
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. FEVEREIRO/2014.
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
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196,95 |
31/03/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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824,30 |
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14/04/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856247
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. MARÇO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
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824,30 |
30/04/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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1.318,77 |
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12/05/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856348
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. ABRIL/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
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1.318,77 |
30/05/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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1.110,89 |
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06/06/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856435
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. MAIO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
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1.110,89 |
30/06/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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1.678,70 |
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08/07/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856535
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. JUNHO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
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1.678,70 |
31/07/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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1.862,09 |
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13/08/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856627
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. JULHO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625
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1.862,09 |
29/08/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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183,74 |
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05/09/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856709
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. AGOSTO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
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183,74 |
30/09/2014 |
LIQUIDADO CFE.CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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191,96 |
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07/10/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856822
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. SETEMBRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
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191,96 |
31/10/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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377,88 |
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07/11/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856911
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. OUTUBRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
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377,88 |
28/11/2014 |
LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. |
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638,24 |
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08/12/2014 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857029
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. NOVEMBRO/2014
POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 |
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638,24 |
31/12/2014 |
ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR |
-1.337,11 |
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TOTAL |
9.057,89 |
9.057,89 |
9.057,89 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.