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Última atualização realizada em 10/11/2021 às 01:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014
Nome do Credor: POSTO SANTA TEREZINHA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 107 Data de lançamento: 02/01/2014
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS PREFEITURA
Órgão: SEC.EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO
Unidade: Manut.Ensino com Recursos MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: SUPORTE SEC. EDUCAÇÃO,CULTURA,TUR. E DESPORTO
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: PREGÃO
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 316 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor referente aquisição de Óleo Diesel destinado para os veículos da Secretaria da Educação cfe. Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Ju rídico nº184/2013. 0,00 10.395,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2014 Valor referente aquisição de Óleo Diesel destinado para os veículos da Secretaria da Educação cfe. Pregão Presencial PMI070-2013 e Parecer Ju rídico nº184/2013. 10.395,00
31/01/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA LILIAN NARA TREIN LANDWOIGT 674,37
10/02/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856085 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. JANEIRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 674,37
27/02/2014 LIQUIDADO CFE.CUPOM FISCAL EM ANEXO E ATESTADO PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 196,95
13/03/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856158 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. FEVEREIRO/2014. POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 196,95
31/03/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 824,30
14/04/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856247 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. MARÇO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 824,30
30/04/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 1.318,77
12/05/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856348 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. ABRIL/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 1.318,77
30/05/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSAVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 1.110,89
06/06/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856435 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. MAIO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 1.110,89
30/06/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 1.678,70
08/07/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856535 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. JUNHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 1.678,70
31/07/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 1.862,09
13/08/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856627 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. JULHO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 1.862,09
29/08/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 183,74
05/09/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856709 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. AGOSTO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 183,74
30/09/2014 LIQUIDADO CFE.CUPONS FISCAIS ANEXOS E ATESTADOS PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 191,96
07/10/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856822 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. SETEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 191,96
31/10/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 377,88
07/11/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856911 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. OUTUBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 377,88
28/11/2014 LIQUIDADO CFE. NOTAS FISCAIS EM ANEXO ATESTADAS PELO RESPONSÁVEL PELO SETOR DE MATERIAIS LAIR LAGEMANN. 638,24
08/12/2014 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 857029 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 107/2014 - REF. NOVEMBRO/2014 POSTO SANTA TEREZINHA LTDA - 19625 638,24
31/12/2014 ANULADO DEVIDO ESTIMATIVA A MAIOR -1.337,11
TOTAL 9.057,89 9.057,89 9.057,89
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.