Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10750 |
Data de lançamento: |
29/12/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente aquisição de 05l de
óleo 5w30 destinado para Siena nº178
cfe. ordem de compra nº 3720/14. |
0,00 |
169,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2014 |
Valor referente aquisição de 05l de
óleo 5w30 destinado para Siena nº178
cfe. ordem de compra nº 3720/14. |
169,60 |
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30/12/2014 |
LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 8606; ANEXA E ATESTADA PELO COOR.GERAL PLANEJAMENTO GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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169,60 |
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27/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020714
PAGTO. REF. EMPENHO 010750/2014
MARINA VEICULOS LTDA - 4773 |
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169,60 |
TOTAL |
169,60 |
169,60 |
169,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.