Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2014 |
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10751 |
Data de lançamento: |
29/12/2014 |
Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SUPORTE SECRETARIA DA SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE |
Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40 |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor referente troca de filtros e
óleo realizado no Siena nº 178 cfe.
ordem de serviço nº 3721/14. |
0,00 |
205,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/12/2014 |
Valor referente troca de filtros e
óleo realizado no Siena nº 178 cfe.
ordem de serviço nº 3721/14. |
205,41 |
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30/12/2014 |
LIQUIDADO CFE DANFE Nº 2713; ANEXA E ATESTADA PEO COORD.GERAL DE PLANEJ. GESTÃO PUBLICA GIOVANI MOACIR DIESEL. |
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205,41 |
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27/01/2015 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 020714
PAGTO. REF. EMPENHO 010751/2014
MARINA VEICULOS LTDA - 4773 |
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205,41 |
TOTAL |
205,41 |
205,41 |
205,41 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.