Manut./ Serviços de Internet,Telefôn. e Postagem com EBCT
Conta de Despesa:
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:
CONSUMO DE CONFERENCIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 DA PRE
FEITURA, FAX,STO.ANTONIO BOM RETIRO,
ALFREDO BRENNER E BRIGADA MILITAR.
0,00
5.347,72
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 DA PRE
FEITURA, FAX,STO.ANTONIO BOM RETIRO,
ALFREDO BRENNER E BRIGADA MILITAR.
5.347,72
29/12/2014
Valor referente consumo de conferên
cias do mês de DEZEMBRO/2014 DA PRE
FEITURA, FAX,STO.ANTONIO BOM RETIRO,
ALFREDO BRENNER E BRIGADA MILITAR. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO GUSTAVO ROBERTO SCHROEDER.
5.347,72
07/01/2015
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 010756/2014
BRASIL TELECOM S A - 14
5.347,72
TOTAL
5.347,72
5.347,72
5.347,72
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.